在内部经费使用方面却狼狈为奸,伙同办公室私分小金库资金作为局领导班子福利,并多次虚开发票实质给县领导送礼等等。 “检查组约谈了三名中层干部、五名办事员,所谈问题大抵相同,我已要求封存审计局办公室经费账簿,组织相关人员到银行核对发生明细,”张真道,“这两天傅朱两人很不安分,频频打电话给局领导班子和部分工作人员,试图打听检查情况,串供一些正在核查的问题。” 方晟沉吟良久,问:“如果